当前位置:

首页

>>

政府信息公开

>>

资金信息

宁波市体育局本级2025年单位预算

发布时间:2025-02-14 15:03  |  点击率:   |  来源:
市体育局经济处
 

宁波市体育局本级2025年

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

(一)政府性基金预算当年拨款规模情况

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资本占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)在立法权限内拟订体育工作的地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施。

(二)指导和推动体育改革,拟订全市体育发展战略,编制体育发展规划,协调推进全市体育事业发展。

(三)组织实施全民健身国家战略,指导开展全民健身活动,监督实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局,负责公共体育设施的监督检查。

(四)统筹规划全市竞技体育发展,指导协调体育训练和体育比赛。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(五)拟订体育产业发展规划、政策,指导推动体育产业发展,规范体育服务管理。负责监督管理体育经营活动;负责体育行业安全生产监督管理,指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。负责体育彩票管理工作。

(六)组织和指导体育宣传、科研教育工作。负责全市体育人才队伍建设。

(七)管理体育外事工作,开展国际间及与港澳台的体育合作与交流。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看,内设机构七个:办公室(政策法规处)、组织人事处、体育经济处(财务与审计处)、群众体育处、训练竞赛处、机关党委、体总秘书处。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算8589万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出;结转下年。

二、2025年收入预算总表的说明

本单位2025年收入预算8589万元,比上年执行数增加838.86万元,增长10.82%,主要是:增加射击世界杯、全国射击锦标赛等大型赛事经费及赛事奖励。其中:一般公共预算拨款收入4294.78万元,占50.02%;政府性基金预算拨款收入4046.00万元,占47.10%;其他收入1.10万元,占0.01%;上年结转收入247.12万元,占2.87%。

三、2025年支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算8580.9万元,比上年执行数增加836.87万元,增长10.81%,主要是:增加射击世界杯、全国射击锦标赛等大型赛事经费及赛事奖励。

(一)按支出功能分类,包括:文化旅游体育与传媒支出(类)3815.35万元、社会保障和就业支出(类)227.55万元、卫生健康支出(类)55.85万元、住房保障支出(类)196.03万元、其他支出(类)4286.12万元。

(二)按支出用途分类,包括:人员支出1574.76万元,日常公用支出277.02万元,项目支出6729.12万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收支预算8580.90万元。收入包括:一般公共预算拨款收入4294.78万元、政府性基金预拨款收入4046.00万元、上年结转240.12万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出(类)3815.35万元、社会保障和就业支出(类)227.55万元、卫生健康支出(类)55.85万元、住房保障支出(类)196.03万元、其他支出(类)4286.12万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款4294.78万元,比上年执行数4532.78万元减少238.00万元,减少5.25%,主要原因是富邦篮球部分资金调整至政府性基金支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出(类)3815.35万元,占88.83%;社会保障和就业支出(类)227.55万元,占5.29%;卫生健康支出(类)55.85万元,占1.30%;住房保障支出(类)196.03万元,占4.58%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)1372.35万元,比上年执行数增加17.43万元,增长1.29%,主要原因是:人员增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)400.00万元,比上年执行数0万元增加400.00万元,主要原因是:青运会等大赛奖励。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)410.00万元,比上年执行数增加23.00万元,增长5.94%,主要原因是:老体协按老年人口增加数测算。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)1618.00万元,比上年执行数减少459.34万元,下降22.11%,主要原因是:富邦篮球部分资金调整至政府性基金支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)15.00万元,比上年执行数减少72.64万元,下降82.88%,主要原因是:“一人一技”体育技能公益培训项目按进度支付。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)41.54万元,比上年执行数减少28.00万元,下降40.26%,主要原因是:行政单位离退休人员减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)124.01万元,与上年基本持平。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)62.00万元,与上年基本持平。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)42.27万元,比上年执行数增加1.08万元,增长2.61%,主要原因是:与上年基本持平。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)13.58万元,比上年执行数增加0.39万元,增长2.96%,主要原因是:与上年基本持平。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)194.67万元,与上年基本持平。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)1.36万元,比上年执行数增加0.02万元,增长1.53%,主要原因是:与上年基本持平。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2025年一般公共预算基本支出1851.78万元,其中:

人员经费1574.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费277.02万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2025年“三公”经费预算44.69万元,比上年预算数增长9.40%。其中: 

(一)因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费预算29.00万元,其中一般因公出国(境)费用预算29.00万元,学术交流因公出国(境)费用预算0.00万元。主要用于本单位人员的参加参赛交流等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2025年比上年预算数增长15.26%,增加的主要原因是部门内部调剂。

(二)公务接待费:2025年安排公务接待费预算11.84万元,主要用于本单位本单位因考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动时发生的接待支出。2025年与上年预算数持平。

(三)公务用车购置:本单位2025年公务用车购置预算为0,与上年持平。

(四)公务用车运行费:2025年安排公务用车运行费预算3.85万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年与上年预算数持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

(一)政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2025年政府性基金预算当年拨款4286.12万元,比上年执行数增加1079.08万元,主要原因是增加射击世界杯、全国射击锦标赛等大型赛事经费及富邦篮球部分资金调整至政府性基金支出。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)4286.12万元,占100.00%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项) 4286.12万元,主要用于落实《奥运争光计划纲要》、《全民健身计划纲要》要求。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年本单位的机关运行经费财政拨款预算277.02万元,较上年预算数增加8.72万元,增长3.25%,主要是人员增加。

(二)政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额43.4万元,其中:政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41.3万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至上年12月31日,本单位没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。

本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

(四)绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况,由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.体育(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.体育(款)体育竞赛(项):指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

9.体育(款)群众体育(项):指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

10.体育(款)其他体育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

11.其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

12.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

15.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

19.彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


宁波市体育局本级2025年单位预算公开表.pdf